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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG ( Total R$ 344.102,83 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 18/12/2024 ( Total R$ 1.950,00 ) |
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0012117/2024
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0013792/2024
| Original | Orcamentario | 0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.053 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.950,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.950,00 Total R$ 1.950,00 |
| | Data: 28/11/2024 ( Total R$ 55.444,00 ) |
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0011032/2024
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0012536/2024
| Original | Orcamentario | 0209 - SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | 2.161 - MANUTENCAO FDO MUNICIPAL DE ESPORTES/FME | R$ 7.800,00 |
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0011031/2024
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0012535/2024
| Original | Orcamentario | 0209 - SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | 2.161 - MANUTENCAO FDO MUNICIPAL DE ESPORTES/FME | R$ 47.644,00 |
| | | | | | | | Total R$ 55.444,00 Total R$ 55.444,00 |
| | Data: 21/11/2024 ( Total R$ 30.880,00 ) |
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0010918/2024
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0012287/2024
| Original | Orcamentario | 0209 - SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | 1.190 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERM.FDO MUNICIPAL ESPORTES/FME | R$ 30.880,00 |
| | | | | | | | Total R$ 30.880,00 Total R$ 30.880,00 |
| | Data: 09/09/2024 ( Total R$ 53.480,07 ) |
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0008245/2024
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0009418/2024
| Original | Orcamentario | 0209 - SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | 2.082 - MANUTENCAO FUMPAC-FDO MUN.PRES.PAT.CULTURAL | R$ 15.789,52 |
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0008246/2024
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0009416/2024
| Original | Orcamentario | 0209 - SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | 2.161 - MANUTENCAO FDO MUNICIPAL DE ESPORTES/FME | R$ 37.690,55 |
| | | | | | | | Total R$ 53.480,07 Total R$ 53.480,07 |
| | Data: 11/07/2024 ( Total R$ 17.545,40 ) |
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0006140/2024
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0006934/2024
| Original | Orcamentario | 0209 - SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | 2.161 - MANUTENCAO FDO MUNICIPAL DE ESPORTES/FME | R$ 6.049,40 |
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0006139/2024
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0006933/2024
| Original | Orcamentario | 0209 - SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | 2.161 - MANUTENCAO FDO MUNICIPAL DE ESPORTES/FME | R$ 11.496,00 |
| | | | | | | | Total R$ 17.545,40 Total R$ 17.545,40 |
| | Data: 25/04/2024 ( Total R$ 78.742,70 ) |
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0003078/2024
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0003359/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0209 - 0209 | 2.087 - 2.087 | R$ 3,04 |
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0003077/2024
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0003358/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0209 - 0209 | 2.161 - 2.161 | R$ 2.370,17 |
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0003047/2024
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0003357/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0209 - 0209 | 2.156 - 2.156 | R$ 8.789,83 |
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0003046/2024
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0003356/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0209 - 0209 | 2.156 - 2.156 | R$ 48.365,56 |
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0003045/2024
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0003355/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0209 - 0209 | 2.156 - 2.156 | R$ 19.214,10 |
| | | | | | | | Total R$ 78.742,70 Total R$ 78.742,70 |