Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialLEVOTIROXINA SODICA 25 MGLEVOTIROXINA SODICA 25 MG14.400,0000R$ 0,08R$ 1.092,96
MaterialVERAPAMIL CLORIDRATO 80MGVERAPAMIL CLORIDRATO 80MG1.200,0000R$ 0,32R$ 383,16
MaterialCLONAZEPAN 2,5 MG GOTASCLONAZEPAN 2,5 MG GOTAS100,0000R$ 2,02R$ 202,24
MaterialLEVOTIROXINA SODICA 100 MCGLEVOTIROXINA SODICA 100 MCG7.200,0000R$ 0,08R$ 546,48
MaterialANLODIPINO BESILATO 10 MGANLODIPINO BESILATO 10 MG6.000,0000R$ 0,04R$ 243,00
MaterialCOMPRIMIDOS AMITRIPTILINA 25MGCOMPRIMIDOS AMITRIPTILINA 25MG25.200,0000R$ 0,04R$ 939,96
MaterialCLARITROMICINA SUSPENSAOCLARITROMICINA SUSPENSAO18,0000R$ 39,77R$ 715,91
MaterialENALAPRIL 20 MGENALAPRIL 20 MG14.400,0000R$ 0,04R$ 576,00
MaterialLEVOTIROXINA SODICA 50 MGLEVOTIROXINA SODICA 50 MG14.400,0000R$ 0,08R$ 1.092,96
MaterialCARBONATO DE LITIO 300 MGCARBONATO DE LITIO 300 MG6.000,0000R$ 0,18R$ 1.059,60
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
24/01/2025 0000139/2025 Original0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDER$ 715,90
24/01/2025 0000140/2025 Original0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDER$ 939,96
24/01/2025 0000141/2025 Original0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDER$ 4.529,56
24/01/2025 0000142/2025 Original0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDER$ 423,84
24/01/2025 0000143/2025 Original0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDER$ 243,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
28/01/2025 0000143/2025 0000569/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDER$ 240,08
28/01/2025 0000142/2025 0000570/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDER$ 418,75
28/01/2025 0000141/2025 0000571/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDER$ 4.475,21
28/01/2025 0000140/2025 0000572/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDER$ 928,68
28/01/2025 0000139/2025 0000573/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDER$ 707,31
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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