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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG ( Total R$ 190.106,54 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 18/03/2025 ( Total R$ 425,82 ) |
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0001823/2025
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0002327/2025
| Original | Orcamentario | 0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.053 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 425,82 |
| | | | | | | | Total R$ 425,82 Total R$ 425,82 |
| | Data: 11/03/2025 ( Total R$ 2.289,69 ) |
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0001688/2025
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0002215/2025
| Original | Orcamentario | 0205 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | 2.047 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESTRADAS VICINAIS | R$ 2.289,69 |
| | | | | | | | Total R$ 2.289,69 Total R$ 2.289,69 |
| | Data: 27/01/2025 ( Total R$ 615,80 ) |
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0012794/2024
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0000533/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0210 - FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | 2.112 - MANUTENCAO PROGRAMA CREAS | R$ 86,85 |
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0012974/2024
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0000524/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.053 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 528,95 |
| | | | | | | | Total R$ 615,80 Total R$ 615,80 |
| | Data: 24/01/2025 ( Total R$ 19.219,78 ) |
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0012972/2024
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0000407/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0205 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | 2.024 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 8.171,21 |
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0012971/2024
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0000406/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0209 - SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | 2.188 - EMENDA MANUT.SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER E CULTURA | R$ 1.634,05 |
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0012966/2024
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0000405/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0209 - SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | 2.158 - EMENDA MANUTENCAO PARQUES RECREATIV.E DESPORTIVOS | R$ 1.634,05 |
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0012965/2024
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0000404/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0209 - SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | 2.083 - MANUTENCAO DIVERSAS FESTAS NO MUNICIPIO | R$ 1.183,62 |
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0012793/2024
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0000403/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0205 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | 2.024 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 2.451,08 |
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0012792/2024
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0000402/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0205 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | 2.024 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 2.451,08 |
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0012973/2024
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0000356/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.053 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.694,69 |
| | | | | | | | Total R$ 19.219,78 Total R$ 19.219,78 |
| | Data: 18/12/2024 ( Total R$ 1.183,62 ) |
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0012118/2024
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0013772/2024
| Original | Orcamentario | 0205 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | 2.024 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 316,16 |
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0012125/2024
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0013771/2024
| Original | Orcamentario | 0205 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | 1.016 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. DEPTO OBRAS SERVICOS URBANOS | R$ 867,46 |
| | | | | | | | Total R$ 1.183,62 Total R$ 1.183,62 |
| | Data: 10/12/2024 ( Total R$ 2.342,43 ) (Continua na próxima página) |