Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG ( Total R$ 6.310,00 )
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 6.310,00 )
   0006521/2024 Original0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.310,00
       Total R$ 6.310,00
Total R$ 6.310,00
       Total R$ 6.310,00
Total R$ 6.310,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG ( Total R$ 12.600,00 )
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 6.310,00 )
   0006521/2024 0012963/2024 Original0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.310,00
        Total R$ 6.310,00
Total R$ 6.310,00
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 6.290,00 )
   0009839/2023 0003578/2024 Original0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.280,00
   0009830/2023 0003577/2024 Original0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.250,00
   0009792/2023 0003576/2024 Original0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.200,00
   0009794/2023 0003575/2024 Original0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.280,00
   0009783/2023 0003574/2024 Original0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.280,00
        Total R$ 6.290,00
Total R$ 6.290,00
        Total R$ 12.600,00
Total R$ 12.600,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG ( Total R$ 12.600,00 )
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 6.310,00 )
   0012963/2024 0000360/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.310,00
         Total R$ 6.310,00
Total R$ 6.310,00
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 6.290,00 )
   0003578/2024 0004238/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.280,00
   0003577/2024 0004237/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.250,00
   0003576/2024 0004236/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.200,00
   0003575/2024 0004235/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.280,00
   0003574/2024 0004234/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.280,00
         Total R$ 6.290,00
Total R$ 6.290,00
         Total R$ 12.600,00
Total R$ 12.600,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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