Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoGRADILGRADIL Descricao do Servico: O servico compreende a locacao e montagem de gradil para todo o periodo do evento. (DIARIA) Locacao, montagem e desmontagem de gradil de isolamento e contencao de publico, medindo 1,30 x 2,00, interconectaveis. A empresa devera disponibilizar os gradis ate um dia antes do inicio do evento. O gradil devera ser apresentado em bom estado de conservacao, livre de ferru-gem, quinas ou pontas perfurantes. Seguranca Os equipamentos deverao estar em perfeitas condicoes de uso e seguranca, sendo a responsabilidade do mesmo da empresa vencedora. Prazos e Despesas E necessario que a montagem esteja pronta 02 (dois) dias antes do evento para analise. A empresa vencedora devera apresentar todos os laudos, documentos necessarios e A.R.T caso necessaria, para a vistoria e aprovacao do Corpo de bombeiros, BEM COMO QUALQUER OUTROS DOCUMENTOS EM QUE A PREFEITURA MUNICIPAL OU QUALQUER OUTRO ORGAO SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO. As despesas com transporte, montagem, desmontagem, hospedagem, alimenta-cao e carregadores sao de responsabilidade da empresa ganhadora. Instalacao Os equipamentos serao instalados no recinto do evento, assim todos material ne-cessario para a montagem e funcionamento dos mesmos, ficam por total responsa-bilidade da empresa ganhadora. Observacao Os equipamentos deverao permanecer montados e revisados durante todo o evento.70,0000R$ 9,00R$ 630,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
14/02/2025 0001030/2025 Original0205 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTOR$ 11.496,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
18/02/2025 0001030/2025 0001446/2025 OriginalOrcamentario0205 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTOR$ 11.496,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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